送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-09 12:15

借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——政府补助

枫梵 追问

2019-05-09 12:16

做到政府补助吗

江老师 解答

2019-05-09 12:16

做政府补助或减免税费,都是可以的。

枫梵 追问

2019-05-09 12:18

其他收益可以做吗?确定是做在4月吗?

江老师 解答

2019-05-09 12:19

按理论上讲是做其他收益,但现在的利润表里面是没有其他收益的,因此只能列示在营业外收入。

枫梵 追问

2019-05-09 13:19

那购货的时候不做进项吗?例如
借 管理费用10
应交税费—进项1
贷 银行存款10
营业外收入 1
这样不对吗?

枫梵 追问

2019-05-09 13:19

就是现在纠结的是购货的时候怎么做账

枫梵 追问

2019-05-09 13:20

进项怎么做

江老师 解答

2019-05-09 13:20

购货是做进项税,不存在说不做专用发票的进项税。

枫梵 追问

2019-05-09 13:21

那就是计提的时候一起把加计的做进去吗?老师能分步骤给我写一下分录吗?

江老师 解答

2019-05-09 13:22

这个计提的需要单独做一笔加计的录分录。

枫梵 追问

2019-05-09 13:23

就是月末意思做是吧   分录怎么写呢?

枫梵 追问

2019-05-09 13:23

月末一起做?分录怎么写?

江老师 解答

2019-05-09 13:26

月末一起做账务处理。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...