请问老师,公司其中一个股东给我们提供相关的技术,公司给他也付了相应的款项,可是他给公司开票的内容是技术服务费,现在在汇算清缴里面研发费用的加计扣除里面这个费用我该是填在外聘人员的劳务费这一栏吗?
oぃSomnu┌.|
于2019-05-09 15:52 发布 1693次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-09 17:13
嗯,是的,这个属于劳务的
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
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嗯,是的,这个属于劳务的
2019-05-09 17:13:54
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