老师,去年已暂估入库并销售的货物,已按暂估金额结转成本,今年才收到发票,是不是把入库暂估,主营业务成本冲红,按实际金额入帐就可以了?如果暂估过高,汇算清缴怎么调整,年报也要调整吗
珊珊
于2019-05-09 20:28 发布 900次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-09 20:33
如果金额一致不用调整,之前多做了需要把成本红冲,库存红冲,借银存贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴把多暂估的调增
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如果金额一致不用调整,之前多做了需要把成本红冲,库存红冲,借银存贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴把多暂估的调增
2019-05-09 20:33:45

同学好,不需要通过以前年度损益调整
2019-02-12 17:53:01

105000纳税调整的那个表格里面
2019-03-28 12:09:14

暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14 10:15:18

您好,您可以根据实际的成本计入主营业务成本
2019-03-28 12:06:54
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珊珊 追问
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