老师您好,请问本月支付管理人员社保费社保费100万(单位承担部分66万,个人34万),计提分录如下:借:管理费用66 借:其他应收款34 贷:应付职工薪酬―社保费100。支付分录如下:借:应付职工薪酬―社保费100 贷:银行存款100,请问正确吗?
多米
于2019-05-10 13:40 发布 724次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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分录处理对的,同学
2019-05-10 14:34:16
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您好,请参考以下分录,谢谢。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-10-13 18:06:28
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计提工资
借: 管理费用--工资(应发工资)
贷: 应付职工薪酬--工资
发放工资
借: 应付职工薪酬--工资
贷: 其他应付款--社保
银行存款 ,这个是对的,
2020-07-10 08:57:29
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文字受限,看图片吧
2014-11-15 19:46:19
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你好,分录处理的没有问题的
2019-10-08 17:28:28
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