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小小菊
于2019-05-10 14:20 发布 1619次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-10 14:23
你好 你的业务是什么
小小菊 追问
2019-05-10 14:32
我补交了去年的印花税,然后有滞纳金,我要做以前年度调整损益呢。怎么做
meizi老师 解答
2019-05-10 14:38
借:以前年度损益 贷应交税费-应交印花税 借应交税费-应交印花税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益
2019-05-10 14:46
印花税不是做在管理费用吗?
2019-05-10 14:49
你好 不走管理费用 当年的费用才走税金及附加计提 你现在是去年的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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小小菊 追问
2019-05-10 14:32
meizi老师 解答
2019-05-10 14:38
小小菊 追问
2019-05-10 14:46
meizi老师 解答
2019-05-10 14:49