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闻非
于2016-01-09 10:41 发布 1898次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-01-09 10:50
老师没搞懂,是用公司自产产品10000元的发福利,增值税申报时做的是进行转出。我们当地购销合同是按销售额的100%计税的。这1万元要加到销售额了一起报税?
闻非 追问
2016-01-09 10:57
我们公司开了网店和微信店,每月末从两处提款直接转到基本户,上月收到两处转来的货款10500.93元,本月报税在增值税附表一未开票收入中是否按10500.93除1.17确实未开票销售收入报税?
邹老师 解答
2016-01-09 10:42
对应的印花税需要按规定申报的
2016-01-09 10:51
这种情况不需要申报购销合同的印花税
2016-01-09 11:03
一般是根据自己的销售情况申报,与货款没有直接关系如果你销售与收款是同步的,你可以按收款金额申报
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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闻非 追问
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