老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
我公司是一般纳税人,请问本地项目预收一笔工程款,怎样做预交增值税在金三系统里,不是外区预交
答: 借应交税费----应交增值税(预缴增值税) 贷 银行存款
如果是这样的情况,我公司的项目所在地在外市,我公司是一般纳税人,然后没有预收到工程款,已经开了发票,有足够的进项发票回来抵销项的增值税,是不是不用跨区预交增值税了
答: 你好,不是,预缴还是要缴纳的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们是一般纳税人的工程类公司,有个异地的项目,我们现在已经预交了税款,请问分录怎样做?(预交增值税,附加税,企业所得税,个税,印花税)
答: 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/教育费/教育费附加 /印花税 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款