老师,3月报增值税时有报未开票收入,4月已开票,我这月报增值税怎能做,未开票收入那里填对应开票金额负数,然后就是4月开具的16%的发票金额填哪
会计学堂金牌答疑-周老师
于2019-05-10 16:18 发布 831次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2019-05-10 16:38
开具16%发票金额填写在13%栏,申报未开票收入后补开发票的,不是每个地方统一做法,有的是在未开票收入栏填写负数,有的是直接在当期收入里冲减,所以你要咨询一下所属税局是适用哪种方式。
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开具16%发票金额填写在13%栏,申报未开票收入后补开发票的,不是每个地方统一做法,有的是在未开票收入栏填写负数,有的是直接在当期收入里冲减,所以你要咨询一下所属税局是适用哪种方式。
2019-05-10 16:38:25
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你好!这个你要问下你那边管理员,看他的要求.你如果直接填,她们可能不认可.认为你是2笔业务哦
2019-05-08 17:20:02
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您好
3月份申报未开票收入16%,5月申报4月份增值税是在未开票收入那栏填16%开票数字负数
2019-05-06 15:28:22
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你看你无票收入栏次可以填写负数么,不能填写负数那就在开发票栏次冲回这个无票
2019-05-06 09:54:48
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未开票收入那栏填-3万。已开票那里填税控盘合计数(包括补开的这3万)
2019-05-03 09:23:48
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