老师,您好!因外账中的有些支出无发票,故暂挂在“预付账款”中,但有些支出并没在外账中支出,因有发票,故做在外账中,其分录为:借现金,贷银行存款,这样做是否正确?望您指教
AA会计学堂-希老师
于2019-05-11 10:03 发布 698次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-05-11 10:33
你暂时没收到发票挂账预付账款或者其他应收款是没有问题
但是你说的有发票但是没有支付 借:现金 贷:银行存款我就不理解了 你这个分录是取现的分录,和你取得了发票有什么关系呢
来了发票应该是按你发票入账 借:管理费用/原材料 等等 贷:其他应付款(或者你冲之前没有发票挂账的其他应收款)
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你暂时没收到发票挂账预付账款或者其他应收款是没有问题
但是你说的有发票但是没有支付 借:现金 贷:银行存款我就不理解了 你这个分录是取现的分录,和你取得了发票有什么关系呢
来了发票应该是按你发票入账 借:管理费用/原材料 等等 贷:其他应付款(或者你冲之前没有发票挂账的其他应收款)
2019-05-11 10:33:48
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
你月末要进项暂估处理 借库存商品 贷预付账款-暂估,月初将这一笔冲掉
2018-08-14 16:59:44
一,是的,二,折旧自使用的时候开始提,也就是六月。
2018-10-16 10:26:31
您好,分录正确的,等货物到再冲预付账款。
2018-08-31 11:03:25
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