如果是前期差错产生的,例如少计提了100万的固定资产折旧。这里就该借:累计折旧 100贷:以前年度损益调整100设及所得税时:借:以前年度损益调整25贷:应交税费-应交所得税25,同时借:以前年度损益调整75贷:利润分配-未分配利润75,这样做分录是正确的吗
S思
于2019-05-11 10:05 发布 755次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-11 10:50
借: 以前年度损益调整100
贷:累计折旧 100
所得税时:
借:以前年度损益调整25
贷:应交税费-应交所得税25,
同时
借:未分配利润75
贷:以前年度损益调整75,
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