请问老师,我在做2018年汇算清缴时,比如说:2018年管理费用中房租计提了100万,但实际支付了80万,还有20万未支付也还没有来发票,那这20万我要做纳税调增,在哪个表哪行哪列中填写啊?谢谢老师,麻烦老师尽量说详细点,谢谢。
王妮
于2019-05-11 12:03 发布 785次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-11 12:15
这个80万元有没有发票?只有20万元没有发票的话,就是20万元调增,在“A105000 纳税调整项目明细表”中“27 (十四)与取得收入无关的支出”调增20万元,账载金额20万元,税务金额是0,调增20万元
相关问题讨论
你这个账上有实际发生吗,实际发生,做账不需要冲,没有借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-08 11:46:28
不用调增。。。。
2019-02-15 23:29:35
这个80万元有没有发票?只有20万元没有发票的话,就是20万元调增,在“A105000 纳税调整项目明细表”中“27 (十四)与取得收入无关的支出”调增20万元,账载金额20万元,税务金额是0,调增20万元
2019-05-11 12:15:03
你好,商业保险不得扣除,需要做纳税调整增加处理
2017-07-28 10:43:29
你好,只要有能够证明合法手续的相关资料也是可以的,但是如果只是计提的那需要调增的
2020-05-26 09:15:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王妮 追问
2019-05-11 12:21
江老师 解答
2019-05-11 12:31