送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-05-11 14:33

在纳税调整那张表,你当时一次摊销计入了什么费用,在调整的时候就调整什么科目,纳税调增即可

无情的高山 追问

2019-05-11 14:41

好的,那我的填写年报的时候需要修改吗?

无情的高山 追问

2019-05-11 14:44

那如果我纳税调那张表不填,不去调整的话会有什么问题吗?

无情的高山 追问

2019-05-11 15:10

老师您好,麻烦帮我解答下哦,因为我现在汇算清缴做完了,如果不去调整没什么问题的话我就不去修改了。

丁老师 解答

2019-05-11 16:01

你一次摊销就是当期的利润会减少了,交税会延迟,但是这个影响不大,不调整也没有关系。

无情的高山 追问

2019-05-11 16:16

好的,不调整这个不会导致说这笔费用在218年和19年都是用了吧,我有点混乱了。

无情的高山 追问

2019-05-11 16:23

因为是是觉得,这笔需要调增的11万,在19年做了待摊费用继续往下摊销,我18年不做调增的话,是不是2年都用啦?

丁老师 解答

2019-05-11 17:45

你如果不调整了,18年一次进了费用,19年就不能再摊销了。

无情的高山 追问

2019-05-11 17:49

账面上我是用以前年度损益调整了,然后补了18年的4个月,之后正常摊销,只是不确定,我在申报汇算清缴的时候需不需要在纳税调整那张表上填写,如果不填写是否可以。

无情的高山 追问

2019-05-12 10:55

???

丁老师 解答

2019-05-12 10:57

如果你账上调整了,汇算清缴就要调整。要么都不调,要么都要调。

无情的高山 追问

2019-05-12 10:59

哦哦,好的,汇算清缴调整在纳税调整那边,年报报表可以不调吗?调账不调表这样。

丁老师 解答

2019-05-12 11:14

你好,调整了就全部进行调整哦!

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