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Zeng
于2019-05-13 09:15 发布 2490次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-05-13 09:44
不需要账务处理。你所得税申报已经减少了不征税收入的所得税
Zeng 追问
2019-05-13 10:10
的确是的,只是如果做账的时候往下做的话,在现实利润表的情况下,顺着那个利润总额做账,那下一季度申报所得税的数据不会有矛盾吗 ,是不是我应该在下个季度也填不征税收入的数据?
三宝老师 解答
2019-05-13 10:13
当然应该填写啊,一直到本年度汇算清缴都需要填写
2019-05-13 10:22
就是说每个季度都要把那个不征税收入数据填进去吗
2019-05-13 10:34
是的,这样才能享受免税
2019-05-13 10:39
当时税务局说,如果明天确定不是不征税收入的话,就在明年汇算清缴的时候调增,是可以这样吗,
2019-05-13 10:42
你现在应该就能确定吧,如果现在认为是,汇算清缴的时候确实不是,当然应该调增
也就是不填写免税收入那张表
2019-05-13 10:44
问了税局说应该是,
2019-05-13 10:49
那如果我现在把不放入不征税收入的话,是不是要去税局更改所得税申报表,还是都是预缴,下个季度调过来?
2019-05-13 11:04
不懂你说的意思。如果你确实是不征税收入,但预申报时 ,没有列入不征税收入,那你索性到汇算清缴时再做调整,列入不征税收入就是了
2019-05-13 11:06
当时列入了,我可以索性全部列入,到时候再调整吗
2019-05-13 11:08
那你属于虚假申报,会征收滞纳金的
2019-05-13 11:30
那不征税收入的支出如果做分录?
计入什么比较好,
2019-05-13 11:40
收入对应的支出当然是进成本
2019-05-13 11:44
唉,我都不知道怎么处理,税局说按那样子属于不征税收入,成本都是上一年的,如果是按不征税收入处理就要汇算清缴时候调成本出来,如果调出来了,这边又说不可以,那我汇算清缴调减的成本怎么办,
2019-05-13 11:56
不清楚你具体业务情况。你的吐槽我只能说很同情你
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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