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LL
于2019-05-13 09:53 发布 257次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-13 09:53
您好如果是招待使用的 要计入
LL 追问
2019-05-13 10:24
这个是自动带出来的吗
bamboo老师 解答
2019-05-13 10:25
这个是自动带入的
2019-05-13 10:29
和我打印出来的不太一样呢
2019-05-13 10:31
您最后勾选是什么时候
2019-05-13 10:37
5月5号吧
2019-05-13 10:38
那您可以查下是什么发票差额么
2019-05-13 10:39
改不了呢 应该是认证但是本期未申报抵扣呢
2019-05-13 10:40
我是说您能看差额是什么发票么
2019-05-13 10:59
老师你看下
2019-05-13 11:00
我的意思是 您勾选认证的跟您附表二的差额部分 您在勾选清单上面找一下
2019-05-13 20:23
老师,出口退税的相关会计分录是要怎么写申请退税和收到税款 借:其他应收-出口退税,贷:应交税费-应交增值税-出口退税 借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税 这样吗 可以应交税费就有余数 这样合理吗。应交税费一直挂数,没影响??
2019-05-13 20:24
应该这样写分录 应交税费挂数,年末结平
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-05-13 10:24
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