老师好,科目余额表上,预付账款是负数,可以在资产负债表中,从应付账款中减除吗?应交税费一直有进账未认证抵扣,资产负债表上填写着负数,可以调成正数,把未认证抵扣的那块放在资产负债表中的其他流动资产里吗?
????平淡是真
于2019-05-13 13:48 发布 1914次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!预付账款是负数,本身应该是增加应付。而不是减除。
可以的。可以这样放入其他流动资产。
2019-05-13 14:51:03
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不需要调整的,应交税费的负数就意味着你有留抵,不能自行调整的,预付账款的负数拿就是应付账款,这个可以重分类调整一下的
2019-05-13 15:05:11
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你好,你这种情况应交税费是负数是正确的。
2019-09-15 14:06:10
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你好,在其他应付款科目贷方正数表示;工资在应付职工薪酬贷方正数。
2020-12-17 15:31:41
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同学,你好
嗯嗯,可以的
2023-09-18 18:28:46
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