送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-05-13 23:21

你好!一般是按最后一次采购的价格作为暂估的依据

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相关问题讨论
你好!一般是按最后一次采购的价格作为暂估的依据
2019-05-13 23:21:06
暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47
你暂估的数量全部冲了没?
2017-06-16 12:51:55
你暂估入账对应的发票如果还没来的话,你暂估入账的时候,应该是借:原材料 贷:暂估应付款 结转成本时,借:营业成本 贷:原材料,现在发现多结转了,借:暂估应付款 贷:营业成本
2018-08-09 09:56:23
您好,这部分差额直接转入销售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
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