送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-14 17:09

你好,贷方是应付账款——暂估,而不是其他应付款

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-14 17:11

不可以放其他应付款吗

邹老师 解答

2019-05-14 17:11

你好,不可以计入其他应付款的

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-14 17:13

收到票之后,是作红字吗,然后在做一张正确的

邹老师 解答

2019-05-14 17:16

你好,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估   贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-14 17:18

暂估比收到的多,那我成本是按照暂估结转的,收到票后,成本应该怎么调整呢

邹老师 解答

2019-05-14 17:22

你好,那需要把之前多结转的成本冲销

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-14 17:24

直冲销多的就可以吗,那我应该怎么做分录呢

邹老师 解答

2019-05-14 17:33

你好,借;库存商品,贷;主营业务成本

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-14 17:38

哦,我明白了,谢谢老师

邹老师 解答

2019-05-14 17:43

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...