我现在更改所属期为2018年8月的报表,当年当月我冲红了一张专票,再开具了一张正确的蓝字发票,我当月其实应该退增值税406.34元,但是当时专管员告知我退税麻烦,让我把该笔开票金额填到增值税纳税申报表附表一的未开具发票里面,但是因为其他原因,我后来更正该月报表,把这个事情忘记了,导致现在税务要退税给我,然后税所的人员喊我更正报表,我现在不知道怎么处理了
L.
于2019-05-15 09:58 发布 451次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-05-15 10:46
你好,那按照专管员的说法,更改申报表就行
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
开出发票价合计5709,本期应纳税额减征额
2017-04-05 15:11:49
你好 涉及的附表需要填写 没涉及的不需要填写的
2019-07-09 09:13:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
L. 追问
2019-05-15 15:16
王晶老师 解答
2019-05-15 15:42
L. 追问
2019-05-16 09:25
王晶老师 解答
2019-05-16 09:50