公司进了一批货,4月份已经入库,但是发票不对,重新开了以后是5月份的票,这批货是新进的货已经出库并结转成本,现在我要想把之前的入库分录冲红,这笔冲红分录可以做到出库分录的后面吗
花小蘼
于2019-05-15 13:22 发布 576次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!最好是单独做凭证调整,
2019-05-15 13:35:37
您好!可以结转的。
你收到货的时候借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷预付账款
你4月份确认了收入就要结转成本。
2017-06-02 11:00:21
对于暂估入账的存货,在取得发票时要将暂估金额冲减,按发票金额重新入账。结转的成本差异会随着重新按发票入账进行调整。
2019-04-26 12:37:40
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-07-13 15:08:24
您好!后面这种方法更规范一点
2019-03-15 14:17:55
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