老师,增值税已申报扣款,发现专票认证忘记提交了。怎么处理?(申报表已扣除抵扣认证金额,增值税认证系统未提交数据)
柠檬汁
于2019-05-15 13:43 发布 1653次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-15 13:46
那就需要去大厅作废再重新申报
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那就需要去大厅作废再重新申报
2019-05-15 13:46:44

你好,申报时按正产抵扣,然后填写进行转出即可
2022-01-09 13:02:54

你好,当月认证的当月必须抵扣,没有抵扣完的结转以后抵扣
填写在第2行中
2016-08-09 16:46:06

你好不可以的,需要去税务局修改你上个月的申报表。
2021-06-02 16:17:56

在跨月再红冲认证的专票中,如果已经抵扣了增值税,是否会导致要补交税款?答案是肯定的。由于专票的红冲是增值税补账的原则,因此,当跨月红冲认证的专票发生了增值税抵扣,就应该补缴增值税,否则将受到相关处罚。
拓展知识:
在增值税补账原则中,跨月再红冲认证的专票也要遵守增值税补账原则。这就要求,发票红冲之后,不但要把专票核销金额退回给销方,还需要将税费补回给税务机关,以确保纳税人的正常申报。如果纳税人未能按要求补缴增值税,将受到相应的处罚。
2023-03-01 19:55:50
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柠檬汁 追问
2019-05-15 15:33
逸仙老师 解答
2019-05-15 16:38