我公司在3月份申报纳税的时候申报了一笔未开票收入,销售额:493922.4,税额:79027.59.四月份开具了16的发票。同是四月份还开具了13%税率的发票,销售额:107345.13,税额:13954.87. 现在我申报4月份得增值税,我在销售额哪里应该怎么填,谢谢!
小草
于2019-05-15 14:57 发布 605次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55
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你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55
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你好,是因为什么原因免税了呢?
2020-07-15 11:08:32
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您好
一般纳税人增值税申报表普通发票销售额填开具其他发票栏次
2019-07-10 09:51:52
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如果有红字发票,是减去红字发票后的数据处理
2017-08-16 20:00:20
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