- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 把暂估入库的分录冲掉 按发票再做分录就可以了
2019-05-15 16:13:58
冲回暂估按你们实际金额入账就可以
2019-05-15 16:06:44
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-03-25 14:29:56
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证
2019-04-10 18:50:55
你好,不一样不影响的,因为暂估的发票到后需要冲销重做分录的。
2018-01-03 14:10:09
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