本月计提当月工资,发放上个月的工资,发红的金额和计提的金额中间有差额怎么处理?多计提了或者少计提了怎么处理?
段曲
于2019-05-16 09:47 发布 831次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是什么原因导致的有差额
多计提 了就冲销多计提
少计提了就补计提
2019-05-16 09:48:35
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同学你好,
如果发放工资的金额比计提工资的金额多或少,怎么账务处理
如果发放的比计提的少,需要按少计提的数做补提的分录
如果发放的比计提的多,需要按多计提的数做计提分录的负数分录
2021-07-17 10:58:36
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做账就那样了啊,这个月补提就是了
2022-02-22 16:48:09
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你好,少计提了就补计提就是了
2019-05-22 21:45:54
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借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
那个科目有余额
2019-08-20 13:41:55
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