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陈
于2019-05-16 10:45 发布 1000次浏览
小梅老师
职称: 初级会计师
2019-05-16 10:47
你好 反结账 更正三月的资产录入数据
陈 追问
2019-05-16 12:10
三月已经结账了,账务处理怎么办
小梅老师 解答
2019-05-16 12:37
你好 反结账 更改之前的处理
2019-05-16 15:51
凭证已经装订了
2019-05-16 16:01
反结账 有更正的地方 重新装订 因为你是类别选错了 所以只能这样做的
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小梅老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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陈 追问
2019-05-16 12:10
小梅老师 解答
2019-05-16 12:37
陈 追问
2019-05-16 15:51
小梅老师 解答
2019-05-16 16:01