送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-18 09:40

您好,年销售4000万,那千分之五就是20万,那可以税前扣除20万,实际发生25万,还有5万就需要纳税调增

上传图片  
相关问题讨论
包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
销售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行(三)业务招待费支出“账载金额”填写3086。
2020-05-08 11:49:45
按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...