送心意

乐乐老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-05-18 12:59

是这样处理的,每月暂估,次月冲销。

2024杨梅考必过 追问

2019-05-18 13:02

老师你好,有一笔业务之前暂估是9400  现在取得发票是6400,有差额 这个是否存在风险

乐乐老师 解答

2019-05-18 21:04

是正常业务,就不用担心!

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相关问题讨论
您好,是的两个分录都是可以的。
2021-09-09 16:56:14
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
是这样处理的,每月暂估,次月冲销。
2019-05-18 12:59:42
您好 请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商, 贷:银行存款 比如5月才开票,收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
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