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smile
于2019-05-20 09:38 发布 2510次浏览
陈静老师
职称: ,中级会计师
2019-05-20 09:42
业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年营业收入的5‰。 由于公司年度无营业收入,意味着销售收入的0.5‰数值为0,招待费不能税前列支。
smile 追问
2019-05-20 09:46
意思是在填报所得税纳税调整项目明细表时要全额调增吗?
陈静老师 解答
2019-05-20 09:54
你好,没有收入,但有费用,其中有业务招待费,在填所得税纳税调整项目明细表时,要全额调增业务招待费
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陈静老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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smile 追问
2019-05-20 09:46
陈静老师 解答
2019-05-20 09:54