老师,情况是这样,下面的分录等于是重复了,35800这个是半年的房租,5841.42是35800这半年里的其中一个月的。我开始是这样做的,借;管理费用-房租费:35288.56 应交税费511.44贷:银行存款。35800,然后又计提了一笔,借:管理费用-5841.42贷:其他应付款5841.42。 那我应该怎么调整?麻烦写一下分录
Luck Fairy
于2019-05-21 14:26 发布 561次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-21 14:28
你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56
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你好,企业向个人借款?借其他应付款(或其他应收款) 贷实收资本 交印花税时借税金及附加 贷银行存款
2018-12-17 17:05:53

给你开的专票吗
借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费
借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-08-20 14:41:53

您好,对的,完全正确的。
当月收到发票的话,就可以不通过“其他应付款”科目过渡
2019-09-03 14:06:36

你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56
2019-05-21 14:28:52

贷其他应付款, 做这个下面,准则要求计提,这个是准则要求的,
2020-01-12 11:41:47
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