- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-21 15:06
你好,此问题已经给予回复
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你好,此问题已经给予回复
2019-05-21 15:06:09
你好,这个是工资的全部分录:
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2020-05-21 13:05:43
您好
请问27086.18是应发工资还是实发工资
2020-06-05 21:09:33
您好
您的差额是不是多扣员工工资部分
2019-02-21 15:54:47
这个的话,你就通过其他应收款-代扣个税核算,就可以了。
这样的话, 以后月份实际发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2020-02-27 10:22:39
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小草 追问
2019-05-21 15:08
邹老师 解答
2019-05-21 15:09