送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-21 15:48

您好,那你先计入 借 银行存款 贷应收账款 后面再慢慢理账

Geneva 追问

2019-05-21 16:05

慢慢理账?意思是我要把之前的应收账款都要做账到系统里面去对吗?因为我们的进账只有国家电网的,我们是承包电网工程做的。有没有更简单的处理方法?

小黎老师 解答

2019-05-21 16:06

您好,是因为你之前的账目不清,这笔帐只能先挂账处理。或者你挂再其他应付款下面

Geneva 追问

2019-05-21 16:10

那请问老师挂在其他应付款下面的话,以后要怎么做账务处理?

小黎老师 解答

2019-05-21 16:12

你好,明白这笔钱是什么钱了再对应的处理

上传图片  
相关问题讨论
好,可以有余额,不用特殊处理。
2021-11-18 13:14:55
你好 完工只确认收入和成本 未收到款项不影响 也不需要特别处理
2020-07-18 16:37:10
你好 是货物全部都退回来了吗 那质量问题你们会报废不
2020-07-08 16:56:57
借应收账款正确的贷应收账款错误的。
2020-06-28 16:10:59
你好 收回已核销的应收账款时,首先要把已核销了的应收账款转回来。 借:应收账款 贷:坏账准备 再按正常收款入账, 借:银行存款 贷:应收账款
2020-06-18 18:22:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...