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sennuo
于2019-05-23 19:51 发布 1813次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-23 21:58
同学。你是提点的2万在没有收到时作为其他应收款处理。实际 收到时抵应付账款。
sennuo 追问
2019-05-24 10:13
老师,我还是不太理解,你能不能举个例,然后整个账务处理的流程跟我说下,谢谢!
陈诗晗老师 解答
2019-05-24 11:36
比如,你打款100万,提了设备,然后这个设备返点2,设备出售99万借:库存商品100其他应收款2贷:银行存款100合同资产2借:银行存款99贷:营业收入99借:营业成本100贷:库存商品100下次再进货100万,但是之前2可以抵扣借:库存商品98合同负债2贷:银行存款98其他应收款2
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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sennuo 追问
2019-05-24 10:13
陈诗晗老师 解答
2019-05-24 11:36