老师,现在才开始做18年10月份的内部账,像10月份有些报销的单据现在才交过来,那报销支付出去的钱是19年5月份支付的,我要如何做账,是做在这个月,还是做在10月份挂未付?
GH
于2019-05-24 17:34 发布 926次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 10月来了票据做到18.10月 没付款的挂其他应付款或者应付款 19年付款冲这科目即可
2019-05-24 17:39:54
不可以的,之前的业务需要按月登记入账的。
报销的时候,支付老板之前的垫款是要计入在9月份的账中的。
借:其他应付款--老板 贷:银行存款等
2018-09-27 11:28:12
,银行付讫的章是盖在8月单据
2020-04-03 11:17:44
先做到其他应付款里
2019-03-13 20:49:32
你好,根据小物件支出,据实填写报销单相应内容就是了
2023-05-16 11:20:01
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