2018年9月,A客户在税局申请代开增值税专用发票一张,A客户是小规模纳税人,季度申报增值税,当场缴纳增值税和建设税,教育费及附加被予以减免,B会计收到A客户寄来发票之后,针对此笔业务的教育费及附加,以下哪种账务处理是错误的?() A、当日计提教育费及附加,季末和其他收入发票一起做减免处理。 B、当月不计提教育费及附加,季末和其他收入发票一起做计提和减免处理。 C、教育费及附加不用做任何处理。 D、当月计提教育费及附加,并作减免处理。
彬芳
于2019-05-25 00:10 发布 1247次浏览
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