- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-25 09:08
你好,招待费只会做纳税调增应纳税所得额,没有调减的说法
调增之后有导致补交企业所得税?
相关问题讨论
你好,招待费只会做纳税调增应纳税所得额,没有调减的说法
调增之后有导致补交企业所得税?
2019-05-25 09:08:48
公司在做汇算清缴时,业务招待费有做了调整。在申报年度财务报表的利润表时,业务招待费应按照调整后的数做算。这是因为,在财务报表中,业务招待费需要显示出实际发生的数额,而调整后的数值更为准确,因此,应当按照调整后的数值进行统计。
拓展知识:在汇算清缴的过程中,业务招待费是一项待抵减的成本,因此,对其进行调整后,可以更有效地减少企业的税负。在汇算清缴后,企业也应当尽快把调整后的业务招待费数值准确无误地填写到年度财务报表的利润表中,以便更准确地反映企业的财务活动状况。
2023-03-11 15:51:19
你好,同学
是的,只要填写了收入金额,税务局系统自动计算限额,自动纳税调增的
2024-05-03 09:40:33
你好,汇算是调表不调账,不需要做账务处理的
2020-05-21 16:42:27
1、不需要做账务处理。所得税汇算清缴是只调表不调账。
2、不用保持一致,因为本身就存在税会差异嘛
2020-05-21 17:07:28
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