我公司是做贸易,购入一批货卖给客户,已入账已付款给供应商,货有问题,客户不付款,货不退,现在供应商退款给我公司,应该怎么做分录
神奇小飞侠
于2019-05-27 10:32 发布 848次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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你们当时付款给供应商的分录如何做的,现在收到供应商退款直接红冲那笔分录即可。
2019-05-27 10:45:41
您好
借:应付账款
贷:银行存款
营业外收入
2019-07-30 10:15:15
你好 ; 意思是之前多收款了 80元 现在这次就少支付 80元 支付120就行了 是吗
2021-08-23 17:58:50
您好
供应商送货过来未付款 有没有写分录
2020-06-14 11:15:50
如果是预付货款
借预付账款
贷银行存款
如果是购入直接付款
借库存商品
进项税额
贷银行存款
2020-06-25 08:06:26
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