送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-29 10:58

你好,本月购买时   借:管理费用-办公费480   贷:银行存款480
下个月抵扣时   借:管理费用-办公费 -480   借:应交税费-增值税 480

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借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-04-04 11:37:33
借管理费用贷银存 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-10 19:51:41
你好,本月购买时 借:管理费用-办公费480 贷:银行存款480 下个月抵扣时 借:管理费用-办公费 -480 借:应交税费-增值税 480
2019-05-29 10:58:52
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330
2018-12-18 19:37:59
您好 借应交税费-减免税额 贷管理费用 负数 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2018-10-11 15:29:14
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