甲公司跟乙公司是往来公司,已公司向甲公司销售货物一批,甲公司欠乙公司应收账款10000(会计挂账:借应收账款10000)次月甲公司开出10000商业汇票一张给乙公司,乙公司转让给丙公司,丙公司收取2000手续费剩余金额转给乙公司公户:注没有收据,这笔会计分录应该怎么做
◆◇╮周瓊
于2019-05-29 11:00 发布 784次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,借应收票据贷应收账款
借财务费用2000银行存款8000贷应收票据,这里财务费用没有票据,不能所得税税前扣除,汇算清缴需要纳税调整
2019-05-29 12:20:51
您好,是的,就是这样做的。
2019-04-02 10:26:02
您好,分录借:其他应收款-甲方 贷:银行账款
2019-12-24 11:18:05
这种金额很少的应收差异(余额),往往是双方四舍五入的处理不同产生的。如果是大公司的话,写一份关于应收账款余额调整的申请或说明,经领导签字后用作原始凭证调账,可记入管理费用或者财务费用。小公司的话,直接打一张应收账款余额表出来,让老板签字确认一下直接冲账。
2017-04-26 12:36:49
你好,财务费用-手续费
2019-07-10 13:37:12
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