老师,我公司2018年所得税年报有调增,业务招待费调增了2300元。需要做账务处理吗?2018 年公司盈利了1.4万。调增的这2300元如何做账务处理哪?谢谢老师!
徐颖
于2019-05-29 11:15 发布 1029次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你最后交多少所得税,你这个才需要做分录,调费用不用做分录
2019-05-29 11:17:40
是的,这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
是不是招待费没有调增,或者是调增的金额不正确。可能是这样的
2020-05-09 17:03:30
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,即企业发生的业务招待费得以税前扣除,既先要满足60%发生额的标准,又最高不得超过当年销售收入5‰的规定
2021-05-05 17:36:10
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