送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-29 12:54

您好,那就需要调整原来的领用原材料的凭证,您原来发票红冲了,那对应的领料也需要红冲,然后 按正确发票的金额做

小乐 追问

2019-05-29 13:29

老师您是说领用原材料的凭证也要红冲是吗,那结转成本也得红冲是吗

文老师 解答

2019-05-29 16:21

不冲就只调整差额也可以,

小乐 追问

2019-05-30 09:12

老师怎么调整差额呀,分录怎么做呢

文老师 解答

2019-05-30 10:00

您这应该生需要多进材料,借生产成本贷原材料,借库存商品贷生产成本,销售了的话借主营业务成本贷库存商品

小乐 追问

2019-05-30 10:42

老师摘要怎么写啊,就写调整某年某月冲红发票差额吗,我这个是2018年的账呢,到2019年把这个差额调平了可以吗

文老师 解答

2019-05-30 10:53

您好,是的,可以这样的

小乐 追问

2019-05-30 11:47

老师那就是单独把这点材料金额在2019年的5月份直接做材料出库,然后结转生产成本,然后再结转销售成本,对吧

文老师 解答

2019-05-30 12:34

您好,是的,是这样做的

小乐 追问

2019-05-30 12:40

老师那摘要都写成调某年某月冲红发票差额吗(材料领用,结转生产成本,结转销售成本)

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您好,那就需要调整原来的领用原材料的凭证,您原来发票红冲了,那对应的领料也需要红冲,然后 按正确发票的金额做
2019-05-29 12:54:46
你好,只要是真实的业务就没关系
2019-07-02 15:13:32
你好,1000元计入主营业务成本
2021-11-20 13:53:39
你用最后那个含税价格,不含税金额=含税价格/(1+13%)
2019-06-18 11:30:47
,成本是按不含税价 这个根据不含税
2020-10-12 21:31:59
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