送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-29 15:04

您好
借 预收账款 借方红字 
贷 以前年度汇兑损益 贷方红字
应交税费 贷方红字
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整

ZK 追问

2019-05-29 15:12

老师,还有一笔,当时支付了通讯费,但是没有正规发票,然后借预付账款,贷银行存款,应该是要借费用,贷银行存款,这个要怎么改呢

bamboo老师 解答

2019-05-29 15:18

借:管理费用
贷:预付账款

ZK 追问

2019-05-29 15:19

老师,这笔也是跨年了

bamboo老师 解答

2019-05-29 15:20

借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整

ZK 追问

2019-05-29 15:21

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-29 15:26

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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