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ZK
于2019-05-29 15:01 发布 1309次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-29 15:04
您好借 预收账款 借方红字 贷 以前年度汇兑损益 贷方红字应交税费 贷方红字借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整
ZK 追问
2019-05-29 15:12
老师,还有一笔,当时支付了通讯费,但是没有正规发票,然后借预付账款,贷银行存款,应该是要借费用,贷银行存款,这个要怎么改呢
bamboo老师 解答
2019-05-29 15:18
借:管理费用贷:预付账款
2019-05-29 15:19
老师,这笔也是跨年了
2019-05-29 15:20
借:以前年度损益调整贷:预付账款借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整
2019-05-29 15:21
好的,谢谢老师
2019-05-29 15:26
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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