老师你好,比如说我18年暂估了一笔费用100元,19年5月收到一张专票含税100元,这时候要做一笔红冲,借费用红字100贷应付账款红字100,然后借费用97.09借应交增值税进项税2.91,贷以前年度损益调整100,前面老师给我解答了,但是那个老师好像下班了,那个汇算清缴的问题再跟您确认一下,就是那个借进项贷以前年度损益调整2.91,这个2.91是要在18年纳税调增的是吧?确认一下后面的问题,老师,是这样吗
落花情
于2019-05-29 18:38 发布 683次浏览
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郭老师 解答
2019-05-29 18:45