送心意

小于老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-05-31 15:44

我们单位一般就直接当作年终奖来处理了

一米阳光 追问

2019-05-31 15:45

凭证如何

小于老师 解答

2019-05-31 18:04

计算时 
        借:管理费用/业务活动成本
贷:应付职工薪酬-年终奖
发放时  借:应付职工薪酬
        贷:银行存款

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相关问题讨论
我们单位一般就直接当作年终奖来处理了
2019-05-31 15:44:08
借:银行 贷:其他应付款或者上级补助收入,你需要问一下上级部门这个资金他们是什么资金,然后再做账务处理。
2019-04-30 11:06:19
你好! 那就把未发放金额,放在应付职工薪酬即可。
2021-07-01 16:42:49
我们会计学堂有具体的课程,您可以学习会计实务 税收实务 行政事业单位会计 制造业会计,一般学习好几部分然后很快就能入门的 感谢您的提问谢谢
2019-11-05 16:18:51
按照今年的文件做计提工资薪酬,借:单位管理费用-工资福利费用-奖金 贷:应付职工薪酬。实际发放借:应付职工薪酬 贷:银行等 预算会计借:事业支出 贷:资金结存
2019-05-31 16:14:11
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