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王想燕
于2019-06-03 12:35 发布 1097次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-06-03 12:37
你好是不是没有计提,直接发放工资了?
王想燕 追问
2019-06-03 12:42
是的
2019-06-03 12:43
应该怎么做?
老江老师 解答
2019-06-03 12:44
补一张计提分录借 管理费用/销售费用等 贷应付职工薪酬
2019-06-03 12:49
2019-06-03 12:50
这是发放工资的分录
2019-06-03 12:53
哦,那放的怎么做?
2019-06-03 12:55
2019-06-03 13:05
2019-06-03 13:06
老师老师我计提社保和发放是这样做分录,那工资的我应该怎么做?
2019-06-03 13:08
你看一下,工资不是计提了吗
2019-06-03 13:10
那我那个应该怎么计提嘛?你做出来给我看下嘛
2019-06-03 13:12
借业务活动成本 贷应付工资-工资
2019-06-03 13:13
好的
2019-06-03 15:13
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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