老师好,我们2017年有一笔暂估入库。这月刚收到发票,之前的成本已经转出。原来的分录: 借:库存商品(大褂) 贷:应付账款(暂估入库) 借:生产成本 贷:库存商品(大褂) 这月收到发票了,该怎么做分录。
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于2019-06-03 12:53 发布 871次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-03 12:54
借:应付账款(暂估入库) 贷:应付账款-供应商
相关问题讨论
借:应付账款(暂估入库) 贷:应付账款-供应商
2019-06-03 12:54:43
你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32
你好 出售是做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2020-04-27 16:20:59
原来的分录 不变,金额负数 再按发票 金额做正常的分录
2020-01-07 10:34:40
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
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