你好, 我想问一下,我5月的销项税额是108671.4,然后我有一张发票6月发现错了,对方要重开,税额是1000,现在我把正确的开出, 收到对方的发票后我来冲红可以吗?那我5月的销项税额是108671.4-1000吗
简单平凡
于2019-06-03 13:23 发布 786次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-03 13:24
你好,5月份正常申报,6月份的收入扣除冲红的发票。
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2022-03-04 23:34:23
你好,有进项发票来抵科目?
2022-01-13 16:00:42
同学你好
进项有吗
2022-01-13 15:57:12
是的,是这样计算的。使用的税率为9%
2019-04-26 17:06:36
当期销项税额=当期销售额×适用税率
2016-06-02 06:52:20
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