送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-03 16:39

你好 是的 需要摊销到原材料的单价里面

追问

2019-06-03 17:06

那老师,我这边5月31日付的提货费,6月2日原材料才入库的,我这个提货费的要怎么做分录呢?

答疑苏老师 解答

2019-06-03 17:08

你好 先计入预付账款 等6月2号再转到原材料上

追问

2019-06-03 17:14

我们提货费是付给物流公司的,分录是借:预付账款――物流公司  借:银行存款   6月2日入库的时候  借:原材料  贷:预付账款――物流公司  应付账款 ――公司      是这样吗?

答疑苏老师 解答

2019-06-03 19:08

你好 是的 你的会计分录正确

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