送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 12:19

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

价值观 追问

2019-06-04 12:21

结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税是吗

bamboo老师 解答

2019-06-04 12:21

结转应交增值税的时候是这么写分录

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