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价值观
于2019-06-04 12:17 发布 723次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-04 12:19
您好实际抵减的时候做分录借:应交税费——未交增值税贷:其他收益银行存款
价值观 追问
2019-06-04 12:21
结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税是吗
bamboo老师 解答
结转应交增值税的时候是这么写分录
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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价值观 追问
2019-06-04 12:21
bamboo老师 解答
2019-06-04 12:21