请问老师,可不可以把预收的账款,预付的账款金额,全部做笔分录转到应收账款和应付账款科目核算呀,因为每次开出的发票或者购进的发票,都要去看看他是不是预收账款或者预付账款,这样一来很麻烦也耽误时间。
蓝天白云
于2019-06-04 12:46 发布 1719次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 12:47
你好 可以的 是的这样对账是很麻烦的 你可以针对同一个人或者单位的应收预收 应付预付 冲抵 以后便于对账 只需要在应收账款和应付账款来核算就行
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蓝天白云 追问
2019-06-04 13:06
meizi老师 解答
2019-06-04 13:10