- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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对于外销应收账款坏账,可以这样处理
1、计提时:
借:管理费用
贷:坏账准备
2、计提后报损:
借:坏账准备
贷:应收账款
3、如果直接报损:
借:管理费用
贷:应收账款
2019-06-04 16:09:18

你好,你可以在实际收到根据当时的汇率以及初始入账金额的差额确认为汇兑损益
2017-12-05 19:39:21

您好
请问您月末有没有做汇兑损益调整
2019-12-25 10:18:31

你好,是有多收到款项吗
2017-01-04 12:04:59

你好, 是的,按照当期的汇率计量
2019-06-18 11:34:25
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