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友好的大碗
于2019-06-04 17:27 发布 919次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 17:27
你好借:应交税金—增值税(减免额)贷:营业外收入。
友好的大碗 追问
2019-06-04 17:32
可是增值税减免额借方期末有数啊,就那样放着不处理吗
月月老师 解答
2019-06-04 17:34
你好,我刚才理解错了,我以为是免征增值税转收入了,这个减免额应该是税控器的,年末转未交增值税年末借:应交税金—未交增值税贷:应交税金—增值税(减免额)什么时候未交增值税是贷方数据,才需要缴纳。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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友好的大碗 追问
2019-06-04 17:32
月月老师 解答
2019-06-04 17:34